内部审计厅定期收到和接受有关内部审计服务的请求. 以确定特定请求的相对重要性, 每个请求都将被评估,以确定项目可能产生的利益, 不接受项目的风险, 以及该项目对当前审计计划的影响. 您也可能被要求发送文件或证据,以支持审计请求 (电子邮件保护) 协助决定接受或拒绝项目.

如果内审无法接受该项目, 将努力寻找替代来源, 把项目安排在以后的时间, 或者在例行审计中将请求作为目标. 请填写以下网上表格申请审核服务. 建议为每项业务填写单独的表格.

内部审计申请表格

报告方作为: *
这是申请审计服务还是咨询服务? *

审计服务: 为提供对治理的独立评估而对证据进行的客观审查, 风险管理, 并控制组织的过程. 例子可能包括, 表演。, 合规, 操作, 系统安全, 以及调查活动.

咨询服务: 咨询和相关的客户服务活动, 其性质和范围由客户同意, 是为了增加价值和改进组织的治理, 风险管理, 在内审员不承担管理责任的情况下控制过程. 例子包括咨询、建议、促进和培训.

服务区域 *
导致请求的情况 *
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鲍尔斯大厅行政大楼,3楼315室,洛曼校区

 (601) 877-6318
(电子邮件保护)

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洛曼,电话39096-7500